——区审计局召开国有企业内部审计工作座谈会
为贯彻落实区委打造“百亿国资”战略部署,进一步建立健全国有企业内部审计工作制度,近日,新会区审计局开展送法入企活动,前往江门市新会区江门站建设管理委员会(以下简称“江门站建管委”)召开内审工作座谈会,重点围绕国有企业内部审计机构设置、内审工作开展以及存在的困难和问题进行深入研讨。江门站建管委、新会区国有资产管理办公室、新会银海发展有限公司及区审计局有关负责同志参加会议。
座谈会上,江门站建管委党组书记、主任陈晓华同志首先介绍区国有企业内部审计工作现状、目前内审机构设置的困难和未来的建设构想。
区审计局党组书记、局长余文红同志根据国有企业内部审计工作现状,重点阐述《审计署关于内部审计工作的规定》及《广东省内部审计工作规定》中关于国有企业内部审计机构设置的要求,结合我区国有资本与国企改革关于完善中国特色现代企业制度的主要任务,提出搭建国企内审平台的意见建议,助力推进内部审计工作与国有企业生产经营、内控体系建设、监督体系建设融合发展,充分发挥审计监督、评价、服务与保障职能。
最后,区审计局党组成员、总审计师陈建勋同志详细解读了《广东省内部审计工作规定》。下一步,区审计局将以党的二十大精神为指引,切实加强对国有企业内部审计工作的指导与监督,将国有企业内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。同时,加强整合内部审计资源,统筹内部审计力量,强化内部审计成果运用,发挥国家审计与内部审计优势互补,不断拓展审计监督深度和广度,全面提升审计监督效能,切实推动新会区国资国企改革高质量发展取得实效。