序号 | 工作 任务 | 节点计划 | 进展情况 |
1 | 严控“三公”经费预算 | 严控“三公”经费预算,督促单位厉行节约,坚决取消不必要的支出。 | 我局重视“三公”经费预算执行审计,要求各审计组将其纳入审计项目的重点审计事项。本月各审计组结合2021-2022审计年度审计项目,加大对公务接待支出等方面的审计力度,进一步督促被审计单位厉行节约,降低行政运行成本。 |
2 | 打造百亿区级国有企业 | 加强国资国企监管,加大国资盘活、处置和保全力度,完善国有资产信息管理平台。 | 加强国资国企监管,加大国资盘活力度,继续跟进国资国企专项审计查出问题的整改;将2家国企纳入区审计局2021至2022审计年度审计项目计划。 |
3 | 深入推进审计监督全覆盖,强化区一级预算单位2020年度预算执行情况监管。 | 围绕部门预算执行中的绩效,聚焦压减一般性支出、政府过紧日子要求盘活存量资金资产,以及预算项目标准化分类管理情况,深入揭示问题和剖析原因,提出针对性建议,推动完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。 | 围绕部门预算执行中的绩效,聚焦压减一般性支出、政府过紧日子要求盘活资金资产,区本级一级预算单位2020年预算执行情况全覆盖审计有序开展,目前项目处于整改归档阶段。 |
4 | 加强行政事业单位资产的审计监督,促进资产的高效使用和规范处置。 | 围绕行政事业单位资产租赁、处置、登记等管理环节,揭示资产管理中存在的薄弱环节和风险漏洞,推动合理配置和有效利用国有资产。 | 审计提出存在部分房产闲置等问题,目前相关单位已进行整改。 |
5 | 加强审计整改的跟踪监督,强化审计结果利用。 | 建立完善审计整改清单,持续跟踪被审计单位整改落实情况,逐项落实整改,充分发挥审计监督和服务作用。 | 区审计局已按照省审计厅、市审计局最新的整改工作要求,持续完善2020年7月-2021年6月审计项目整改监督台账和审计整改检查报表。 |