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信息索取号: 007062431000014348/2016-17574 类目名称: 部门预算
发布机构:江门市新会区工商行政管理局 发布时间:2016年03月14日
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新会区工商局2016年度部门预算公开

目   录

 

第一部分  新会区工商局概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 新会区工商局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关工商行政管理的方针政策和法律法规,拟订地方政策和规范性文件并组织实施,负责市场监督管理和行政执法有关工作。

(二)负责市场主体的登记注册工作,推进工商注册制度便利化,组织指导全区各类企业、个体工商户、农业专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册,推行全区统一标准规范的电子营业执照和全程电子化工商登记管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(三)组织指导全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体及经营行为的监督管理,依法组织查处取缔无照经营行为。

(四)承担市场主体信用分类监督管理,组织市场主体开展年度报告和信息公示工作,负责企业信用信息公示平台的管理和使用,组织开展企业公示信息抽查工作,为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。

(五)承担对流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范,建立并实施重要商品及生产资料的风险评估指标体系、风险监测预警和跟踪制度、风险管理防控联动机制。

(六)负责拟订便利营商的措施、办法并组织实施;拟订促进优化营商环境的具体措施、办法并组织实施;支持企业经营模式和产业转型升级,服务中小微企业、个体工商户发展和转型升级、推动各类市场登记后持续健康发展;协助区“两新组织党工委开展有关工作,指导全区个体私营企业党建工作。

(七)负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序工作,负责组织监督管理商品交易市场经营行为;负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为,促进网络商品交易市场健康发展。

(八)监督管理商标和特殊标志,依法保护商标和特殊标志权益,查处商标侵权等违法行为,监督管理商标印制和商标代理,组织实施商标品牌战略。

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,负责公益广告的规划和监督管理工作,组织广告业统计工作,查处广告违法行为。

(十)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法组织实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(十一)依法组织监督管理市场竞争,查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

(十二)依法组织查处违法直销、传销案件、依法监督管理直销企业和直销员及直销活动,协调打击传销联合行动。

(十三)负责消费维权及社会监督体系建设工作。负责流通领域商品质量及有关服务监督管理,统筹管理和组织开展全区流通领域商品及有关服务抽查检验工作;指导消费者咨询、投诉、举报受理与处理工作;指导消费者权益保护社会网络体系建设,查处违反商品质量法规及商品消费和服务领域中侵害消费者合法权益的行为,依法保护消费合法权益,促进市场交易环境和消费维权政社共治。

(十四)统筹协调指导全区市场监管体系建设,负责市场监管信息平台的管理和使用;按分工做好与其他有关行政执法部门的执法协作工作,做好与司法的衔接工作。

(十五)指导全区工商行政管理业务工作,组织和承担全区工商系统行政执法检查、监督和指导工作,组织指导全区工商系统干部培训、素质教育工作,指导全区工商系统基层规范化建设,统筹全区工商系统信息化建设相关工作。

(十六)承办区人民政府和江门市工商行政管理局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:城东工商行政管理所、城西工商行政管理所、城北工商行政管理所、经济开发区工商行政管理所、三江工商行政管理所、司前工商行政管理所、罗坑工商行政管理所、双水工商行政管理所、古井工商行政管理所、沙堆工商行政管理所、睦洲工商行政管理所、大鳌工商行政管理所、崖门工商行政管理所、大泽工商行政管理所、新会区消费者委员会,其中城东工商行政管理所、城西工商行政管理所、城北工商行政管理所三个工商所合并成会城工商所编制预算。

(一)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区工商局本部设10个内设机构,分别是:办公室人事

监察股、装备财务股、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、市场规范管理股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股、经济检查分局。

新会区工商局共有行政编制人数49人,离退休73人。

下属单位共有行政编制196人,事业编制4人,离退休0人。


第二部分  2016年部门预算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

预算表详见附件。
第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算5066.04万元,比上年增加1715.81万元,增长34%,主要原因是人员经费收入增加1725.09万元;支出预算5066.04万元,比上年增加1715.81万元,增长34%,主要原因人员经费支出增加1725.09万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排107.20万元,比上年减少71.50万元,下降40%,主要原因是车改后公务用车运行维护费大幅下降。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费73.5万元,比上年减少71.50万元,下降50%,主要原因是车改后公务用车运行维护费大幅下降;公务接待费33.70万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排297.82万元,比去年减少514.53万元,下降63.34%,主要原因是:2015年预算是按照省直单位要求编制预算,2016年是按照区直单位编制预算,经费安排口径不同。其中:办公费50万元,水费2.5万元,电费32万元,物业管理费12万元,差旅费10万元,会议费5万元,培训费5万元,维修(护)费95万元,租赁费20万元,福利费6.02万元,工会经费14.41万元,公务接待费33.70万元,劳务费145万元,其他商品和服务支出221.37万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排160万元,其中:货物类采购预算90万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

2016年,本部门(含下属单位)共有车辆22辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(调研接待、定向化岗位保障用车)0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2016年本部门(含下属单位)预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门对20万元以上(含20万元)并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审,本部门未有符合此条件的预算绩效评审项目。

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支总额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。