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信息索取号: 007062431000014348/2016-18110 类目名称: 部门预算
发布机构:新会区食品药品监督管理局 发布时间:2016年03月14日
文 号:
2016年度新会区食品药品监督管理局部门预算


目录

 

     第一部分 新会区食品药品监督管理局概况

  一、主要职责

二、机构设置

  

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

第三部分 2016年部门预算说明

  

       第四部分  名词解释  

 

第一部分 部门基本概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规以及区有关工作部署,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)负责食品安全监督管理,组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

  (三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。负责医疗器械有关工作并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。

  (四)负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,负责监测互联网药品信息服务和交易行为;组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

  (五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (六)负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下称特殊药品)监督管理。

  (七)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (八)监测药品、医疗器械和保健食品广告。

  (九)负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

  (十)规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制,指导镇(街、区)食品药品监督管理工作。

  (十一)指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作。

  (十二)承担区食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查有关部门和镇(街、区)人民政府(办事处、管委会)履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (十三)承办区人民政府、区食品安全委员会以及上级主管部门交办的其他事项。

  

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:新会区食品药品监督管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:司前食品药品监督管理所、双水食品药品监督管理所、崖门食品药品监督管理所、古井食品药品监督管理所、睦洲食品药品监督管理所。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区食品药品监督管理局本部共有股室10个,分别是办公室、人事监察股、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股,食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、

药械安全监管股、保化安全监管股。稽查分局。

新会区食品药品监督管理局本部共有行政编制人数38人;工勤岗位普通雇员11名,实有工勤岗位普通雇员9名,离退休人员9人。

下属单位行政执法编制人数19人。

  

第二部分    2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

请点击此处查看上述报表

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

   2016年本部门收入预算1343.93万元,比上年增加   355.03万元,增长35.9%,主要原因是增设5个派出机构。财政增加对食品药品监管工作的投入。支出预算1343.93万元,比上年增加355.03万元,增长35.9%,主要原因是增设5个派出机构。基本支出和项目支出增加。

   二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排32.28万元,比上年增加15.7万元,增长94.69%,主要原因是车辆运行经费增加到3.5万元/辆。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费28万元,比上年增加16.6万元,增长141.61%,主要原因是2015年公车改革后,我局车辆编制数核定为8辆, 车辆运行经费增加至3.5万元/辆。;公务接待费4.28万元,比上年减少0.9万元,下降17.37%,主要原因是是根据上级要求,逐年较少接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排64.7万元,比上年增加1.5万元,增长2.37%,主要原因是新招录公务员,公用经费增加。其中:福利费1.63万元,公务用车运行维护费28万元,公务接待费4.28万元。工会经费3.02万元其他商品和服务支出27.77万元。

三、 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排48.05万元,其中:货物类采购预算48.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

四、 国有资产占有使用情况

2016年,本部门(含下属单位)共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(调研接待、定向化岗位保障用车)0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2016年本部门(含下属单位)预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、 预算绩效信息公开情况

2016年,本部门对20万元以上(含20万元)并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审。本部门未有符合此条件的预算绩效评审项目

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。